국회일반회계
기관운영 기본경비
사업코드 7019-250
사업 개요
2026년 예산
32억
전년 대비
+4.5%
소관 부처
국회
회계 구분
일반회계
지원 형태
직접
사업 성격
계속
쉽게 이해하기
국회예산정책처가 직원 급여, 사무실 운영비, 교육비 등 기관을 정상적으로 운영하기 위해 필요한 기본경비입니다. 2026년에는 2025년보다 136억 원이 더 필요합니다.
누가 혜택을 받나요?
국회예산정책처 직원
정규직, 기간제, 일용직 근로자
예산은 어디에 쓰이나요?
상용임금 (정규직 급여)118
정규직 직원 급여, 2025년 대비 87억 원 증가
국외교육여비 (해외 교육훈련비)31
직원 해외 교육 및 훈련비, 24억 원 증가
고용부담금 (고용보험, 산재보험 등)27
근로자 보호 보험료, 20억 원 증가
일반수용비 (사무용품, 운영비)44
사무실 운영, 물품 구매 등 기본 경비
관서업무추진비 (부서 운영비)18
각 부서별 업무 추진에 필요한 비용
복리후생비 (직원 복지)16
직원 건강검진, 휴가비 등 복지비
직책수행경비 (관리직 운영비)23
부장급 이상 관리자 직무 수행비
자산취득비 (물품 구입)8
사무 장비, 비품 등 자산 구매
기타 항목25
임차료, 기타운영비, 특근식비, 여비 등
연도별 예산 비교
| 구분 | 2024 결산 | 2025 예산 | 2026 확정 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 기관운영 기본경비 | 27억 | 31억 | 32억 | +4.5% |
분야: 일반·지방행정부문: 입법및선거관리프로그램: 국회행정지원
왜 예산이 변했나요?
주로 직원 급여 인상(87억 원)과 해외 교육훈련 확대(24억 원), 고용보험료 증가(20억 원) 때문에 총 136억 원이 증가했습니다.
최근 주요 성과
2022
예산액 256억 원, 집행률 92.0%
2023
예산액 270억 원, 집행률 91.0%
2024
예산액 298억 원, 집행률 87.2% (집행률 감소)
2025
예산액 305억 원, 집행률 93.4% (집행률 개선)
2026
예산액 319억 원 (4.5% 증가)
국회 지적사항과 개선
앞으로의 기대효과
기관운영 활성화와 직원 복리후생 증진
업무환경 개선을 통한 조직 효율성 강화
교육훈련을 통한 직원 내부역량 강화
관련 기사
뉴스 검색 중...